问题现象:请问在用友T3标准版10.6财务软件中的固定资产模块中固定资产月末结账时与财务系统对账不平?
解决方案:手工在总账模块填制过计提折旧凭证,删除手工填制的计提折旧凭证即可(“总账”-“填制凭证”点击‘制单’下面的‘作废/恢复’,再点击‘制单’下的‘整理凭证’)
Tags:固定资产月末结账用友T3知识库
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