在使用金蝶KIS记账王进行账务处理时,每期期末均需要进行期末结账,但是如果发现所录入的凭证有误并且需要更改凭证的话,那么就必须进行反结账,然后才可以更改。修改已经结过账的会计凭证必须经过三个步骤,即反结账、反过账、反审核,一步步进行,本文将...
2018-10-06 用友财务软件 金蝶知识库 3977 ℃ 0 评论今天要给大家免费分享的是用友政务GRP/R9软件账务系统月末结账和反结账操作图文教程,主要讲解的是如何在用友政务GRPR9财务管理系统中进行结账操作和反结操作的步骤。
2017-07-30 用友财务软件 用友知识堂 2288 ℃ 0 评论问题现象:在用友T3财务软件的固定资产模块中恢复固定资产12月份结账时,提示:系统本年已经结账,不能恢复固定资产账套月末结账前状态!问题分析:固定资产新年度账结转后,又直接删除新年度账套,这样去反结账是要修改数据库的,建议操作时先备份好您...
2017-05-13 用友财务软件 用友知识堂 2042 ℃ 0 评论问题现象:用友T3工资管理模块如何反结账?解决方案:(1)以4月份的日期登陆帐套。(2)打开工资模块,点击“工资”——“业务处理”——“反结账”。选择反结账的工资类别:点击确定。点击确定。
2017-05-13 用友财务软件 用友知识堂 1064 ℃ 0 评论问题现象:在用友T3财务软件中,如果月末结账后发现有错误,需要返结账,那么如何进行反结账操作呢?解决方案:(1)首先用账套主管登录用友通T3软件,依次点击“总账”-“期末”-“结账”菜单,选中需要返结账的月份,如下图所示:(2)同时按下键盘...
2017-05-13 用友财务软件 用友知识堂 5506 ℃ 0 评论本文提供给大家的是关于用友T3用友通财务软件中总账模块有关反结账具体问题为:如何反结帐?的解决办法。
2017-04-23 用友财务软件 用友知识库 474 ℃ 0 评论